鄂州市图书馆2015年决算、2016年预算公开
发布时间:2016-12-01 00:00:00
| 收入决算表 |
| 公开1表 |
| 编制单位:鄂州市图书馆 | | | 2015年度 | | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,840,693.60 | 4,762,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,840,693.60 | 4,762,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 |
| 20701 | 文化 | 4,340,693.60 | 4,262,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 3,990,693.60 | 3,912,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开2表 |
| 编制单位:鄂州市图书馆 | | 2015年度 | | | | 金额单位: |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2016年 收 支 预 算 总 表 |
| | | | 单位:万元 |
| 收 入 | | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按经济科目分类) | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 359.46 | 一、基本支出 | 278.46 | 一、【201】一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 359.46 | 工资福利支出 | 157.77 | 二、【202】外交支出 | |
| 纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | | 商品和服务支出 | 38.35 | 三、【203】国防支出 | |
| 专项收入 | | 对个人和家庭的补助支出 | 82.34 | 四、【204】公共安全支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | 二、项目支出 | 156.00 | 五、【205】教育支出 | |
| 罚没收入 | | 专项性公用支出 | 40.00 | 六、【206】科学技术支出 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 其中:大型会议费 | | 七、【207】文化体育与传媒支出 | 434.46 |
| 其他非税收入 | | 购置项目 | 40.00 | 八、【208】社会保障和就业支出 | |
| 政府性基金拨款 | | 其他专项性公用支出 | | 九、【209】社会保险基金支出 | |
| 二、事业收入(不含非税收入) | | 基本建设支出 | | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 其他项目支出 | 116.00 | 十一、【211】节能环保支出 | |
| 四、其他收入 | | 三、事业单位经营支出 | | 十二、【212】城乡社区支出 | |
| 五、上级补助收入 | 25.00 | 四、政府统筹 | | 十三、【213】农林水支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 五、对附属单位补助支出 | | 十四、【214】交通运输支出 | |
| | | 六、上缴上级支出 | | 十五、【215】资源勘探电力信息等支出 | |
| | | | | 十六、【216】商业服务业等支出 | |
| | | | | 十七、【217】金融支出 | |
| | | | | 十八、【219】援助其他地区支出 | |
| | | | | 十九、【220】国土海洋气象支出 | |
| | | | | 二十、【221】住房保障支出 | |
| | | | | 二十一、【222】粮油物资储备支出 | |
| | | | | 二十二、【223】国有资本经营预算支出 | |
| | | | | 二十二、【227】预备费 | |
| | | | | 二十四、【229】其他支出 | |
| | | | | 二十五、【230】转移性支出 | |
| | | | | 二十六、【231】债务还本支出 | |
| | | | | 二十七、【232】债务付息支出 | |
| | | | | 二十八、【233】债务发行费用支出 | |
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| 本 年 收 入 合 计 | 384.46 | 本 年 支 出 合 计 | 434.46 | 本 年 支 出 合 计 | 434.46 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结 转 下 年 | | 结 转 下 年 | |
| 八、上年结余、结存 | 50.00 | | | | |
| 其中:上年专项结转 | 50.00 | | | | |
| 纳入预算管理的政府性基金结转 | | | | | |
| 其他结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 434.46 | 支 出 总 计 | 434.46 | 支 出 总 计 | 434.46 |